Priekšapmaksas rēķinam ir jādzēšs daļa vai visa summa no 'īstā rēķina', par kuru tika priekšapmaksāts.
Process ir šāds:
- Izveido Klienta Klientu pasūtījumu;
- Priekšapmaksas izveide ar Klienta Klientu pasūtījuma numuru - Maksājumā jānorāda Pasūtījuma Nr.
- D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukumums un summas
- Maksājumu iegrāmatojot, rēķins ir apmaksāts. Klienta Klientu pasūtījuma statusa atskaitē uzrādīsies priekšapmaksa
- D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukumums un summas
...
- No Klienta pasūtījuma
- Veidot -> Rēķinu. Izveidosies rēķins tad, ja Klienta Klientu pasūtījuma Nosūt.nos. sadaļā ir ķeksis "Rēķins pirms nosūtīšanas". Ja ķeksis tur nav, tad jāieliek - tas vai viņš ieliekas automātiski ir atkarīgs no iestatījuma.
- Pēc tam izveidojas rēķins, kurā automātiski ir piesaistīta priekšapmaksa
- No Klienta pasūtījuma
...